2025年1-10月財政預算執行情況分析
一、一般公共預算收支基本情況
1、1-10月全縣一般公共預算總收入65969萬元,占年初預算76600萬元的86.12%,比上年同期66186萬元減收217萬元,下降0.33%。其中:上劃中央收入完成23571萬元,占年初預算28890萬元的81.59%,比上年同期24955萬元減收1384萬元,下降5.55%;地方一般公共預算收入42398萬元,占年初預算47710萬元的88.87%,比上年同期41231萬元增收1167萬元,增長2.83%,增幅排名全市第六。
2、1-10月一般公共預算支出145612萬元, 占年初預算191965萬元的75.85%,比上年同期149467萬元減支3855萬元,下降2.58%。
支出科目變動情況:一般公共服務支出8857萬元,比上年同期6404萬元增支2453萬元,增長38.3%;國防支出185萬元,比上年同期605萬元減支420萬元,下降69.42%;公共安全支出6572萬元,比上年同期4480萬元增支2092萬元,增長46.7%;教育支出26410萬元,比上年同期26033萬元增支377萬元,增長1.45%;科學技術支出446萬元,比上年同期907萬元減支461萬元,下降50.83%;文化旅游體育與傳媒支出1969萬元,比上年同期1717萬元增支252萬元,增長14.68%;社會保障和就業支出26352萬元,比上年同期24174萬元增支2178萬元,增長9.01%;衛生健康支出8566萬元,比上年同期9059萬元減支493萬元,下降5.44%;節能環保支出7343萬元,比上年同期7834萬元減支491萬元,下降6.27%;城鄉社區支出10805萬元,比上年同期16340萬元減支5535萬元,下降33.87%;農林水支出22683萬元,比上年同期23523萬元減支840萬元,下降3.57%;交通運輸支出2421萬元,比上年同期3957萬元減支1536萬元,下降38.82%;資源勘探工業信息等支出9136萬元,比上年同期1218萬元增支7918萬元,增長650.08%;商業服務業等支出933萬元,比上年同期628萬元增支305萬元,增長48.57%;援助其他地區支出50萬元,比上年同期0萬元增支50萬元,增長100%;自然資源海洋氣象等支出3240萬元,比上年同期7479萬元減支4239萬元,下降56.68%;住房保障支出185萬元,比上年同期258萬元減支73萬元,下降28.29%;糧油物資儲備支出340萬元,比上年同期283萬元增支57萬元,增長20.14%;災害防治及應急管理支出3954萬元,比上年同期9314萬元減支5360萬元,下降57.55%;其他支出15萬元,比上年同期10萬元增支5萬元,增長50%;債務付息支出5130萬元,比上年同期5225萬元減支95萬元,下降1.82%;債務發行費用支出20萬元,比上年同期19萬元增支1萬元,增長5.26%。
二、基金預算收支基本情況
1、1-10月全縣政府性基金預算收入完成3300萬元,占年初預算9660萬元的34.16%,比上年同期6697萬元減收3397萬元,下降50.72%。其中:國有土地使用權出讓金完成2533萬元,占年初預算8200萬元的30.89%,比上年同期5998萬元減收3465萬元,下降57.77%。
2、1-10月政府性基金預算支出25259萬元, 占年初預算12515萬元的201.83%,比上年同期16208萬元增支9051萬元,增長55.84%。其中衛生健康支出155萬元,比上年同期增支155萬元,增長100%;城鄉社區支出2633萬元,比上年同期2108萬元增支525萬元,增長24.91%;農林水支出962萬元,比上年同期789萬元增支173萬元,增長21.93%;交通運輸支出1500萬元,與上年同期1500萬元持平;資源勘探工業信息等支出52萬元,比上年同期0萬元增支52萬元,增長100%;其他支出15485萬元,比上年同期7821萬元增支7664萬元,增長97.99%;債務付息支出4458萬元,比上年同期3975萬元增支483萬元,增長12.15%;債務發行費用支出14萬元, 與上年同期14萬元持平;抗疫特別國債安排的支出0萬元, 與上年同期0萬元持平。
三、民生支出得到較好保障
1-10月一般公共預算支出145612萬元,其中民生支出完成111693萬元,占一般公共預算支出總額的76.71%,與去年同期相比比重下降5.04個百分點。
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